一、项目基本情况
(一)项目立项情况
1.项目立项背景:《广西壮族自治区财政厅关于提前下达20xx年和自治区财政基本药物制度补助资金预算的通知》(桂财社[20xx]196号)
2.资金用途及目的:乡镇卫生院和村卫生室支出。
(二)项目资金管理使用情况
1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况:资金总客额616.13万元,其中:资金453.29万元;自治区资金147.84万元;县级资金15万元。
2.项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况,包括项目主要内容和涉及范围:全部用于乡镇卫生院和村卫生室采购药品等支出。
3.项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况):按卫生院和村卫生室财务管理制度实行。
4.项目资金支出及拨付合规性情况:资金支出合规合法,资金按服务人口和业务量比例拨付,在规定的期限内足额拨付。
(三)年初绩效目标及其衡量指标设定情况
1.保证所有办基层医疗卫生机构(乡镇卫生院)实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的办村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
(四)项目组织管理情况
1.项目组织情况:按乡镇卫生院的组织架构,组织项目实施。
2.项目管理情况:县卫健局印发基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案,对12个乡镇卫生院和126个村卫生室的组织管理、资金管理、执行及实施效果等方面进行绩效考核分级考核,乡镇卫生院每半年对村卫生室实施至少一次考核,县卫健局每年对乡镇卫生院和村卫生室实行至少一次考核。县卫健局还通过自治区药械集中采购网对各乡镇卫生院基药采购情况进行监督。
二、项目评价工作开展情况
在实施年度按需均衡使用,年末根据支付率等进行评价。
三、项目绩效情况
(一)绩效目标完成情况
1.产出数量:绩效目标数量是12个乡镇卫生院和126个村卫生室,实际完成数量是12个乡镇卫生院和126个村卫生室,全部完成。
2.产出质量:绩效目标质量是办乡镇卫生院和办村卫生室,实施基本药物制度达标率100%。
3.产出时效:绩效目标20xx年12月完成,实际完成时间20xx年12月。
4.产出成本:项目预算支出是616.13万元,实际支出或执行数额是616.13万元,成本控制在预算内。
(二)绩效分析
1.基本药物制度全覆盖。按要求,全县12个乡镇卫生院和126个办村卫生室实施基本药物制度比例达100%。
2.药品采购管理。按要求,乡镇卫生院和村卫生室全部药品(基药、非基药)都在自治区采购平台实行网上采购,村卫生室全部药品通过乡镇卫生院进货。年度基本药物配备使用金额占比基本达到自治区不低于65%的要求,并按照相关规定储存、管理、使用药品,对所有基药和非基药执行“零差率”销售,并进行价格公示。
(三)总体自我评价
项目资金按时拨付,20xx年度乡镇卫生院门急诊人次数为210053人次,与上年度相比增长1.6%;住院人次数11343人次,与上年度相比基本持平。大部分乡镇居民知晓率、满意度及医务人员满意度均达85%以上。
四、主要经验做法、存在的问题和原因分析
(一)组织管理
部分乡镇卫生院单位领导重视程度不够,专业技术人员缺乏,缺少高职称药剂人员,对药品处方点评、指导临床用药方面薄弱。
(二)项目实施
药品的采购管理不够规范,有些卫生院对已采购到的药品未及时在系统内登记入库,相关记录不够规范。部分乡镇卫生院基本药物配备使用金额占比基本达到自治区的要求。
五、工作改进建议
1.进一步提高思想认识,加大专业技术人员尤其的药剂人员的额培养,进一步加强执业规范。
2.加强基本药物制度实施力度,规范采购及资金项目管理。
根据《安徽省财政厅关于提前下达20xx年文化惠民项目及省级补助资金的通知》(皖财教〔20xx〕1388号)文件要求,现将20xx年度公共文化服务体系建设专项资金绩效自评如下:
一、基本情况
(一)项目基本情况
1、下达补助地方公共文化服务体系建设专项到位资金47.5万元,项目资金47.5万元全部到位。
2、项目资金执行情况:项目完成资金47.5万元,其中图书馆、文化馆、综合文化站32.5万元,农村文化建设资金15万元。
3、项目资金管理情况:成立领导小组,制定专项资金管理制度。
(二)项目管理情况
20xx年公共文化服务体系建设资金共计人民币47.5万元,为统筹兼顾公共文化服务体系建设,及时做好资金安排拨付和管理监督工作,按照“谁使用、谁负责”的原则,规范使用资金,专款专用。
(三)项目绩效目标设定情况
20xx年公共文化服务体系建设为:我区对5个镇办30个行政村的公共文化服务体系建设进行各类文化服务建设。资金都用于丰富开展各镇办村文化娱乐活动与文化活动室的维修,促进发挥文化,补缺和丰富了基层公共文化服务体系的建设,提高了基层文化服务效能和文化惠民。公共文化服务体系建设项目资金专人管理,专款专用,无挪用和挤占资金的情况符合财务管理规定。
二、绩效自评工作开展情况
一是加强组织领导。按照市局安排部署,我局立即召开了相关工作人员会议,安排部署专项资金绩效评价工作,明确了由一名分管专门负责此项工作,具体工作由会计牵头,组织、协调和督促落实此项工作。
二是稳步推进工作。按照皖财教【20xx】146号《关于开展20xx年支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效评价工作的通知》文件精神,3月15日之前我局完成自评。
三、绩效目标自评完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。20xx年公共文化服务体系建设资金共计人民币47.5万元,于20xx年3月到账。为统筹兼顾公共文化服务体系建设,及时做好资金安排拨付和管理监督工作,按照“谁使用、谁负责”的原则,规范使用资金,专款专用,完成各类公共文化服务建设47.5万元,资金使用率为100%。
2.项目资金执行情况分析。按照年初绩效目标,认真按照相关资金管理办法,截止评价时点,资金已全部落到实处,已全部拨付到各镇办。支付依据合规合法,资金支付与预算相符合。
3.项目资金管理情况分析。专项资金实行专帐管理,财务管理制度健全,执行情况良好,积极配合财政部门检查,保证制度的有效实施,无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金拨付程序规范,资产管理制度健全,定期对资金使用情况进行检查,严格确保项目质量;财务管理按规定执行,符合有关财务会计管理规定。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。按照相关文件精神,文化活动丰富了当地群众业余文化生活,更好的丰富了杜集区基层公共文化。20xx年初到年底,已认真完成了全部项目。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评。
2.效益指标完成情况分析。该项目属拨付用于公共文化服务体系建设资金,为20xx年基层公共文化服务建设添砖加瓦,丰富了人民群众的精神文化生活。公共文化服务体系建设进行各类文化服务建设。丰富各镇办村文化娱乐活动,补足和丰富了基层公共文化服务体系的建设,提高了基层文化服务效能。有效推动了本地区基层文化的发展,给当地老百姓带来了丰富多彩的民间文艺活动,促进当地群众的文化业余生活,持续为基层群众服务。
3.满意度指标完成情况分析。该项目丰富了乡村文化生活,群众满意度在100%。
四、项目实施的经验和做法
制定了相关的规划并组织实施,负责全区公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设,指导基层文化建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导区公共文化服务中心、图书馆、综合文化站开展文化服务活动,统筹协调各部门配合,以顺利开展各类文化活动;及时拨付财政资金,保障各类活动展开的资金运转,提供资金支持;完善各项制度,加强队伍建设,加快公共文化服务体系建设。
五、相关建议
希望上级部门继续支持加强对基层公共文化服务队伍及活动的扶持,为更好的服务和丰富基层文化生活。
一、财政资金概况
(一)财政资金用途和主要内容
我校资金来源全部为财政补助收入,经费保证学校教育教学工作的正常开展,以及学校教育设施设备购置和基础建设等方面的投入。学校经费是综合预算的重要组成部分,我校将其纳入学校总体预算,实现了收支平衡。
(二)财政资金绩效目标
合理使用资金,以提高学校资源利用效率为核心, 以促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置,提升学校办学效益 ,不断促进自身有效可持续发展。
1.经费保障教学业务管理,教师培训,实验实习,文体活动,水电,取暖,交通差旅,邮电,仪器设备及图书馆资料等购置,建筑物及仪器设备的日常维护维修等。
2.人员经费提供生活保障。
3.整体建设项目和校园绿化工程、智慧书法教室等教育设施设备资金的'投入保证教学秩序的正常开展。
二、财政资金使用及管理情况
(一)财政资金安排落实、投入等情况
1.收入支出预算安排情况。
20xx年,财政预算安排资金共计14,5,848.63元,包括:基本支出9,472,488.63元,项目支出5,010,674.73元。
2.收入支出预算执行情况。
20xx年,财政拨款支出共计14,5,848.63元,其中:人员经费8,706,388.63元;日常公用经费766,100.00元。项目支出5,010,674.73元。财政拨款资金共计15696713.36元,其中上年结转项目资金11318.73元,整体建设项目资金结转1212500.00元。
(二)财政资金管理情况:本单位实行国库集中支付。
三、财政资金使用绩效
xx县xx小学整体建设工程在上级部门和筹建处的共同努力下如期完工并投入使用。今年是学校正常运行的第二年,今年安排建设资金421.25万元,其中,已经投入支付300万元,121.25万元结转下年。教育设施设备投入资金投资44.44万元,新建的智慧书法教室功能室也发挥了应有的效能。对99名家庭困难学生发放补助资金4.825万元;对73名精准扶贫建档立户学生发放作业本补助资金0.146万元,学校一切运行正常。
四、综合评价情况及评价结论
1.xx县xx小学学生补助项目评定本项目总分值为100分,评估等次为优。
2.xx县xx小学班主任津贴项目评定本项目总分值为100分,评估等次为优。
3.xx县xx小学整体建设工程项目评定本项目总分值为97.1分,评估等次为优。
4.xx县xx小学设施设备采购项目评定本项目总分值为100分,评估等次为优。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
通过绩效评价,看到问题及不足,不断改进工作方法,查漏补缺,提高工作效率,加快学校建设步伐,快速提高办学效益。
(二)存在的问题和建议
通过此次绩效评估,评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际进一步改进和完善,财务人员业务水平有待提高。
为加强公共文化服务体系建设补助资金管理,提高专项资金的使用效益,根据《财政部关于开展20xx年度对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔20xx〕2号)文件精神,我厅组织开展了公共文化服务体系建设补助资金(以下简称:专项资金)的绩效评价工作,现将评价情况报告如下:
一、项目基本情况
为加强公共文化服务体系建设,推进文化强国,对下达我省的专项资金主要用于:
(一)公共数字文化建设项目
根据《20xx年度补助地方公共数字文化建设专项资金分配和任务落实方案》(以下简称《落实方案》),20xx年我省立项的公共数字文化建设项目共有54个项目,涉及湖南公共文旅云平台互联互通、全省公共文旅服务大数据中心、数字图书馆互联互通、数字文化馆、特色资源库建设、全省少年儿童阅读推广特色服务、新时代文明实践中心数字文化服务等方面。
(二)贫困地区戏曲进乡村项目
该项目是为连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县配送送戏下乡,为我省底所辖888个乡镇每两个月配送一场演出,送戏下乡补助标准5000元/场。文旅部要求资金原则通过地方专款下达至各县(区),由县(区)文旅局统一支付,不再下达各乡镇。
送戏下乡工作由各县(区)文旅局统一牵头负责,通过购买公共文化服务方式选定承接主体,承接主体主要为县级国有戏曲院团、优秀民营戏曲院团等。购买内容以地方戏曲为主,适当兼顾其他艺术表演形式。
(三)贫困地区村文化活动室设备购置项目
按照每个村文化活动室2万元标准,对我省2976个贫困地区村购置购置相关文化活动设备,丰富群众业余生活。
(四)流动舞台车项目
按照每台核定50万/台的标准,由文化和旅游部为我省采购配发11台流动舞台车,丰富群众文化生活。
二、绩效目标分解下达情况
(一)下达专项资金预算及绩效目标情况
1、专项资金预算下达情况
财政分两批下达我省20xx年度专项资金合计11713万元,其中:
①《财政部关于提前下达20xx年补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知》(财教〔20xx〕188号)提前下达专项资金11263万元,其中:公共数字文化建设项目资金2695万元、贫困地区戏曲进乡村项目资金26万元、贫困地区村文化活动室设备购置项目资金5804万元、流动舞台车项目资金100万元。
②《财政部关于下达20xx年补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知》(财教〔20xx〕80号)下达专项资金450万元,其中:流动舞台车450万元。
2、绩效目标情况
根据《20xx年补助地方公共文化服务体系建设资金资金绩效目标表备案表》(分发地方),下达我省年度绩效目标为支持引导地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,提升公共文化服务质量,加快构建现代化公共文化服务体系,保障广大群众基本文化权益。
(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1、资金安排、分解下达预算情况
我省对财政下达的专项资金及时进行安排与下达,分两批共下达专项资金11713万元,其中:
①列入部门预算的湘财预〔20xx〕19号、《湖南省财政厅关于提前下达20xx年文化专项经费的通知》(湘财预〔20xx〕247号)提前下达专项资金11263万元,其中:公共数字文化建设项目资金2695万元、贫困地区戏曲进乡村项目资金26万元、贫困地区村文化活动室设备购置项目资金5804万元、流动舞台车项目资金100万元。
②《湖南省财政厅关于下达20xx年支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目、流动舞台车)的通知》(湘财文指〔20xx〕22号)下达专项资金450万元。
2、绩效目标分解情况
根据下达绩效目标,我省根据实际情况进行了分解,从项目产出、项目质量、项目效益、项目管理等方面进行了分解细化,并将细化的绩效目标下达至各项目实施单位。
三、绩效目标完成情况分析
根据根据《财政部关于开展20xx年度对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔20xx〕2号)文件精神,我省组织各项目实施单位对专项资金进行了绩效自评,并根据自评情况随机抽查了部分项目的实施情况。通过项目实施单位的自评和抽查情况,采用定量与定性的分析方法,我省20xx年度专项资金使用规范,达到设定的绩效目标。
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
20xx年度财政共安排我省专项资金11713万元,纳入本次绩效评价的资金11713万元,专项资金实际到位11713万元,实际到位率为100%。专项资金基本能够按照规定时间下拨。
2、项目资金执行情况分析
经汇总项目实施单位使用情况,纳入本次绩效评价范围的专项资金合计11713万元,已执行10824.1947万元,执行率为92.41%。尚有888.81万元未使用,其中:
(1)公共数字文化建设项目资金68.99万元,执行率为97.43%;
(2)贫困地区戏曲进乡村项目资金33.01万元,执行率为98.76%;
(3)贫困地区村文化活动室设备购置项目资金7.69万元执行率为86.82%(衡阳市祁东县资金仍在县财政,未到项目单位);
(4)流动舞台车项目资金22.11万元,执行率为95.98%。
3、项目资金管理情况分析
我省根据《中华人民共和国预算法》等有关法律法规的规定,制订了《湖南省旅游发展专项资金管理办法》,规范资金管理。从总体来看,各市州根据《湖南省旅游发展专项资金管理办法》规定,结合实际情况,制订了相应的专项资金管理制度,从制度层面上对该专项资金的使用和管理作出了规定,为风险控制和资金管理提供了制度保障,有助于规范项目资金使用。从自评及抽查情况来看,各市州基本能够按照专项资金管理要求使用专项资金,未发现挪用、挤占专项资金行为。
(二)总体绩效目标完成情况分析
根据各市州上报的自评结果并结合抽查情况,通过定性与定量的分析方法,通过对纳入本次评价范围项目综合分析,我省截至20xx年底,我省完成的公共数字文化建设项目共有54个项目,涉及湖南公共文旅云平台互联互通、全省公共文旅服务大数据中心、数字图书馆互联互通、数字文化馆、特色资源库建设、全省少年儿童阅读推广特色服务、新时代文明实践中心数字文化服务等方面;送戏下乡项目为我省底所辖888个乡镇每两个月配送一场演出;贫困地区村文化活动室设备购置项目对我省2976个贫困地区村购置购置相关文化活动设备;按照每台核定50万/台的标准,由文化和旅游部为我省采购配发11台流动舞台车,通过项目实施,我省公共文化服务设施得到完善,专项资金使用效果良好。
(三)绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标完成情况分析
20xx年下达我省专项资金绩效数量指标包括4个,一是公共数字文化建设项目建设了数字文化馆建设20个,数字图书馆互联互通建设县级图书馆17个,新时代文明实践中心数字文化服务平台试点建设2个;二是贫困地区戏曲进乡村项目惠及888个村镇;三是贫困地区村文化活动室设备购置项目完善了2976个村镇的文化设备;四是流动舞台车项目为我省配发11台流动舞台车,丰富了群众的文化生活。
(2)质量指标完成情况分析
20xx年下达我省专项资金绩效质量指标包括5个,
一是公共数字文化建设项目公共数字文化服务参与率、建设完成率均为100%;二是贫困地区戏曲进乡村项目任务完成率为100%;;三是贫困地区村文化活动室设备购置项目村镇的文化设备使用率为100%;四是流动舞台车项目配送完成率为100%。
2.效益指标完成情况分析
(1)经济指标效益指标完成情况分析
20xx年下达我省专项资金绩效经济效益指标1个,即社会效益指标基本公共文化服务水平,根据我省实际完成情况,基本公共文化服务水平有较大提高,由20xx年文化事业费35.43亿元,提高到20xx年文化事业费45.5亿元。
3.满意度指标完成情况分析
20xx年下达我省专项资金绩效满意度指标1个,即旅游公共服务群众满意度≥95%。经随机走访调查,96%的受访者表示满意,4%的受访者认为一般。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
总体而言,我省20xx年度较好的完成了下达我省的绩效目标,纳入本次绩效评价范围的专项资金合计11713万元,截至20xx年4月30日合计执行10824.19万元,执行率为92.41%,资,执行率较高,但是也存在一些偏离绩效目标的情况,其主要原因包括:
1、部分县市财政存在资金拨付不及时的情况
如衡阳市祁阳县贫困地区村文化活动室设备购置项目596万元,截止20xx年4月30日,该县财政尚未拨付至项目单位,项目单位,导致文化设备已经配送到位,但未验收的情况。
2、受疫情的影响。
部分单位因受疫情影响,存在项目验收滞后,部分合同尾款未支付的情况。
3、部分项目单位资金支付进度缓慢,部分费用尚未结清,比如湘西自治州送戏下乡项目,存在部分演出经费未结算的情况。
(二)下一步改进措施
针对专项资金执行进度较慢的情况,拟采取以下措施:
1、会同省级财政部门,督促基层财政部门优化工作协调机制,简化工作流程,严格遵守预算分配时限,及时将专项资金按照规范程序进行分配,并拨付到具体实施单位,切实提高专项资金使用效益。
2、对受疫情影响的项目,督促项目实施单位制订具体实施方案,加快推进项目实施进度,提高资金的执行水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)绩效自评结果的应用
绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。自评结果主要应用于以下几个方面。
1、以自评促管理。将自评及现场评价过程中发现的问题,及时反馈给各主管部门、项目实施单位,提出整改建议意见,促进各主管部门、项目实施单位专项资金管理水平。
2、以自评促效益。充分利用自评结果,探索以评促管的项目管理模式,切实增强各级主管部门和资金使用单位的支出责任和效率意识,促进专项资金使用效益的提高。
3、以自评促改进。对在绩效自评过程发现评价指标体系存在的缺陷,通过完善项目绩效评价体系,进一步规范专项资金绩效目标申报,促进项目绩效考核客观、科学。
(二)绩效自评结果公开情况
我厅拟将本次自评结果在我厅官网上进行公示,接受社会公众监督。
一、项目基本情况
项目名称:财政基本支出项目
项目资金:1831.07万元
项目执行时间:20xx年1月--20xx年12月
二、项目基本情况
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
三、项目绩效自评工作开展情况
为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,及时部署,安排专人负责开展自评工作,确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
(一)项目资金情况
1.项目资金到位情况。20xx年财政基本支出项目拨款收入1831.07万元,其中:保财社〔20xx〕13号2080505机关事业单位基本养老保险缴费拨款收入374.96万元;保财社预〔20xx〕2号2100202事业人员支出工资奖金18.44万元,保财社〔20xx〕13号2100202事业人员支出工资津补贴各项拨款收入828.98万元,保财社〔20xx〕63号2100202事业人员绩效奖励(按月发放部分)绩效工资92.18万元,保财社〔20xx〕59号2100202事业人员奖励性绩效工资339.47万元,保财社〔20xx〕176号2100202高层次人才工作津贴7.3万元,保财社〔20xx〕214号2100202追加社保科对口单位事业人员津贴17.40万元,保财社〔20xx〕262号2100202高层次人才工作津贴补助2.46万元;保财社〔20xx〕80号2080801死亡抚恤社保科一次性抚恤金和丧葬费20.11万元,保财社〔20xx〕127号2080801死亡抚恤离退休人员相关费用支出19.80万元;保财社〔20xx〕13号2101102职工基本医疗保险缴费83.67万元,保财社〔20xx〕214号2101102追加职工基本医疗保险缴费2.00万元;保财社〔20xx〕13号2101103退休人员公务员医疗补助缴费22.56万元,保财社〔20xx〕214号2101103退休人员公务员医疗补助缴费1.74万元。
2.项目资金使用情况。截止20xx年12月财政基本支出:1831.07万元。主要用于支付在职职工工资1306.22万元、在职职工养老金374.96万元、死亡抚恤39.92万元、基本医疗保险金85.67万元、公务员医疗补助24.30万元,无结余。
3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。财政基本支出做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。工资福利发放人数(事业编)233人次,供养离(退)休人员数92人次。
2.效益指标完成情况。在财政资金及医院自行发展下医院得意有序正常的运行。
3.满意度指标完成情况。努力单位人员满意度和社会公众满意度,推动现代医院管理制度建设,就医秩序得到改善,得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距,患者满意度需要进一步提高。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,自评为优。
根据《四川省财政厅关于转发的通知》(川财绩〔20xx〕3号)要求,现就盐边县20xx年度财政补助公共文化服务体系建设专项资金绩效自评情况报告如下:
一、基本情况
20xx年下达公共文化服务体系建设专项资金预算1.28万元,绩效目标情况:
1.确保171个公共文化服务站点正常运行。
2.1个农家书屋和7个社区书屋进行图书更新1920册。
3.开展重大节庆文化活动及文化下乡17场。
4.对12个乡镇1个村应急广播村村响和地面数字电视设备进行维护,确保群众正常收听广播看电视。
二、综合评价结论
整体绩效情况:我县严格按照20xx年下达公共文化服务体系建设补助资金区域绩效目标表进行资金分配,20xx年下达公共文化服务体系建设专项资金执行率为96%,绩效自评分数为93分。
三、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.资金到位情况分析。
(1)省财政厅等部门(川财教〔20xx〕40号)下达我县20xx年级补助公共文化服务体系建设专项资金412.85万元,其中一般项目375.65万元,绩效奖励37.2万元。我县20xx年公共文化服务体系建设专项资金223.57万元。
(2)省财政厅等部门(川财教〔20xx〕132号)追减我县20xx年公共文化服务体系建设专项资金223.57万元。
我县20xx年级补助公共文化服务体系建设专项资金1.28万元,其中一般项目151.8万元,绩效奖励37.48万元。
2.项目资金执行情况分析。
(1)20xx年公共文化服务专项资金共支182.5万元。支付农村公益电影放映补助经费19.536万元,乡镇文化活动及公共文化服务体系建84.5万元,应急广播村村响及地面数字电视维护4.51万元,县图书馆及1个农家书屋和7个社区书屋图书更新6.028万元,图书馆总分馆建设6.72万元,农村基层文化运行管理经费51.3万元,其他文化活动9.97万元,全面保证了基层公共文化活动的正常开展。
20xx年项目资金按照项目进度,及时划拨支付。
3.项目资金管理情况分析
项目实施依据相关的财务管理制度,严格按照财务管理制度和内部控制要求执行,财务处理及时,会计核算规范。
专项资金由各级财政预算下达到我局,按照有关公共文化服务体系建设专项资金管理办法,及时将项目资金划拨到项目实施乡镇或采购中标商家,确保资金专款专用和安全。我局资金使用规范、合理、专款专用,没有列支与项目内容无关的费用。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
全县171个村(社区)公共文化服务点(村级综合文化服务中心)正常开放;在88个村共放映农村公益电影1440场;对基层文化服务人才队伍进行了公共文化法规宣传等培训;完成了全县村村响应急广播和地面数字电视运行维护;通过公共文化服务体系建设项目实施,丰富了群众文化生活,满足了群众的读书看报收听广播电视的要求。群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。进行服务群众满意度调查,满意率达95%以上。
(三)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
全年共放映农村公益电影1440场,171个公共服务站点正常运行,县图书馆及1个农家书屋和7个社区书屋图书更新1920余册,图书馆8个分馆建设,县及12个乡镇有序开展建党100周年系列文化活动,12个乡镇1个村进行应急广播村村响和地面数字电视设备维护。
(2)质量指标。
放映优秀电影,购买优秀图书,为公共文化活动开放提供优质服务。应急广播村村响和地面数字电视运行维护,有效地保障了电视节目的安全播出。
(3)时效指标。
严格按照项目实施周期于20xx年12月底前完成各项任务。
(4)成本指标。
公共文化服务体系建设经费:农村公益电影补助经费203.5元1场;补助乡镇公共文化服务体系建设及文化活动84.5万元;应急广播村村响建设及维护4.51万元;县图书馆及1个农家书屋和7个社区书屋图书更新6.028万元;图书馆总分馆建设6.72万元;农村基层文化运行管理经费每0.3万元每村。
2.效益指标完成情况分析。
项目的实施进一步确保我县公共文化活动的正常开展,为群众提供更好的公共文化服务,较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。利用各种宣传渠道宣传,如在送文化下乡活动、节假日演出活动、“4.23”世界读书日活动中进行宣传,提高群众知晓率,全年服务群众约35万人次,平均每个农家书屋每周开展阅读活动时间不少于≥24小时,广播电视综合人口覆盖率≥99%,群众文化活动参加人次增长率≥3%,公共数字文化服务人次增长率≥3%,国民综合阅读率≥75%。
3.满意度指标完成情况分析。
基层公共文化服务对象满意度高,公共文化服务体系建设正向纵深发展,“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显,群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。各项项目目标明确,管理到位,按照项目规定创新、有效地完成任务,如在送文化下乡活动、节假日演出活动、“4.23”世界读书日活动中进行服务群众满意度调查,满意率达90%。
四、发现的主要问题和改进措施
无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将根据要求公开。
六、绩效自评结果开展情况
我县根据川财绩〔20xx〕3号要求,认真根据资金使用编写绩效自评报告。
七、其他需要说明的问题
无。
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